Diagram över kommunens resultat för 2024

Så här gick det för oss 2024 – årsredovisning

Varje år görs en årsredovisning för hur året innan har gått ekonomiskt, hur våra intäkter har räckt till de kostnader vi har.

Resultatet för 2024 blev -2,9 miljoner kronor. Det är andra året i rad som Ovanåkers kommun redovisar negativa resultat. Som ni ser i tabellen här ovan har vi under flera år tidigare redovisat positiva resultat. Vi har under de åren byggt upp en så kallad resultatutjämningsreserv som vi kan använda för att hantera negativa resultat. Eftersom vi kan använda reserven för 2024 behöver kommunen inte återställa det negativa resultatet inom tre år vilket kommunen annars är skyldig att göra.

Kommuner får egentligen inte budgetera med ett negativt resultat men det finns undantag, när det är lågkonjunktur har vi möjlighet att använda resultatutjämningsreserven.

Intäkter

Kommunens intäkter består av flera delar, den största delen är skatteintäkter som utgör 54 % av kommunens intäkter. När invånarantalet minskar, minskar också kommunens intäkter.


Diagram över kommunens intäkter


Kostnader

Ser vi på de olika kostnadsposterna som kommunen har så är personalkostnader den enskilt största kostnaden, 62 % av kommunens totala kostnader.

Diagram över kommunens kostnader


Så används dina skattepengar

Bilden nedan visar hur fördelningen ser ut mellan de olika verksamhetsområdena som finns.

Diagram över fördelningen av kostnader per verksamhetsområde

Resultaträkning

Kommunens resultat redovisas i en resultaträkning som består av tre delar: Verksamhetens nettokostnader, Skatteintäkter & statsbidrag och Finansnettot.

Den första delen är Verksamhetens nettokostnader: Det är verksamhetens intäkter, minus verksamhetens kostnader, minus avskrivningar. Det är här vi ser hur det går för kommunens alla nämnder, vilka taxor/avgifter och bidrag har man haft till exempel, men framförallt vilka kostnader som varit för perioden.

Nästa del är Skatteintäkter och statsbidrag. Det är egentligen detta som ska finansiera den verksamhet vi bedriver, alltså de skatteintäkter vi får in av alla kommuninvånare.

Och till slut Finansnettot som är alla finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Jämför vi med den budget som beslutades för 2024 så kan vi se att det trots allt är en positiv budgetavvikelse på totalt 13,4 miljoner kronor.

Den negativa budgetavvikelsen på Verksamhetens nettokostnader, -8,5 miljoner kronor, beror på att kostnader för pensioner blev högre än budgeterat. Den största positiva budgetavvikelsen är för Skatteintäkter och statsbidrag som blev 12,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Tack vare en positiv värdeutveckling på kommunens pensionsplaceringar blev Finansnettot 9,3 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Senast uppdaterad